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【集团新闻】会务集团召开2023年度内控审计结果及整改安排部署会
按照省机关事务管理局相关工作要求,5月5日,会务集团召开2023年度内控审计结果及整改安排部署会,集团领导,所属单位主要负责同志,各部室负责人参加。

会议通报了2023年内控审计情况,宣读了审计发现问题整改领导组名单和审计发现问题整改管理办法(试行)。
会议指出,做好审计发现问题整改是落实全面从严治党主体责任、推进全面从严治党向纵深发展的重要内容,是推动解决问题和提升治理能力的重要抓手,要聚焦聚力整改、从严从实推进,将审计成果切实转化为全面深化改革、促进政策落实、规范权力运行的强大动力,为企业健康发展保驾护航。
会议强调,一要把握总体要求。深刻认识做好审计发现问题整改的重要性,深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述精神,严格落实管理局省直单位资产管理专项审计问题整改推动会议要求,服务中心工作、立足根源治理,自我加压整顿。二要把握任务要求。深刻认识做好审计发现问题整改的严肃性,把整改工作作为党纪学习教育的一次重要检验,进一步提高工作认识,强化政治担当,增强时时放心不下的责任心,做到坚决整改有态度、加强组织有力度、压实销号有进度。三要把握工作要求。深刻认识做好审计发现问题整改的紧迫性,坚持“四精四账”闭环管理和“当下改”与“长久立”相统一,与落实“未巡先改”“两不一欠”和管理局关于防范化解风险隐患等工作统筹推进,全方位参与、全要素整改。四要把握重点要求。深刻认识做好审计发现问题整改的复杂性,围绕之前审计发现问题整改不彻底,个别干部不担当、不作为等突出问题,注重强化结果运用,建立健全长效预防机制;对整改不力、敷衍整改、虚假整改的将严肃追责问责。
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